为确保院管理体系运作的有效性和体系文件的符合性,省器检院于11月19日至24日采取集中式审核方式,对管理体系全部要素开展内部审核活动。

根据内审计划安排,参加审核的三个内审组在审核过程中,客观搜集证据资料,与被审核部门就发现的问题深入沟通商定解决方案,经过4天紧张有序的工作,在各科室的积极配合和支持下,查找的问题除现场沟通直接纠正外,开具了14个不符合项,涉及到办公室、业务科、实验室等10个科室,关联要素有管理体系文件修订、环境设施、仪器设备、检测样品品管理以及新进人员的培训等,不符合项的性质既有体系性不符合,亦有实施性不符合。

院领导对内审员实事求是、敢于查找问题的工作态度给予肯定,要求一是各科室高度重视内审发现的问题,逐条制定改进计划,切实跟进落实,保证整改到位,二是要进一步完善协同工作机制,齐抓共管做好质量管理工作,三是要树立刀刃向内、自我革命、自我提高的意识,不断提高风险控制能力,促使全院质量管理体系不断完善和持续有效运行。
